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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho212039
Data de emissão12/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 7.128,93
Valor LiquidadoR$ 7.128,93
Valor PagoR$ 7.128,93
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***858453**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorPREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ***817080001**
EndereçoBARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64018290
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTERIO-FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaENSINO REGULAR
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 12/02/2026 9 7.128,93 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000660 0000001 12/02/2026 7.128,93